20.06.17

АТОМЭКСПО 2017

19 июня 2017 года в рамках IX Международного Форума «АТОМЭКСПО», крупнейшей выставочной и деловой площадки для проведения встреч и переговоров представителей мировых лидеров атомной энергетики и ее регуляторов, состоялась панельная дискуссия в формате круглого стола «Внутренний контроль и аудит в системе управления компанией, комплаенс и риск-менеджмент в реализации крупных международных проектов».
Ее организаторами выступили Госкорпорация «Росатом» и НП «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров».

Панельная дискуссия вызвала большой общественный и профессиональный интерес. В ее работе приняли участие более 130 человек, в том числе представители и руководители государственных органов власти и крупнейших российских и международных корпораций и компаний.

Например, Минфина России, Главного контрольного управления города Москвы, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «РусГидро», ФГУП «Почта России», ЗАО «Делойт и туш СНГ» и другие.

Особенностью ставшего уже традиционным мероприятия стало изменение формата - уход от заранее подготовленных выступлений и презентаций в пользу динамичных дискуссий. В них приняли участие эксперты, представившие свое видение существующих проблем формирования и функционирования вертикально-интегрированных систем внутреннего контроля и пути их решения.

В качестве экспертов панельной дискуссии выступили:
Локтев А.А., Директор по внутреннему контролю и аудиту - главный контролер Госкорпорации «Росатом»,
Берестнев Ю.Ю., Руководитель рабочей группы по совершенствованию внутреннего контроля в Российской Федерации,
Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Данчиков Е.А.,
Начальник Главного контрольного управления города Москвы, Ельфимова Т.Л.
Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос», Подкопаев Ю.Б.,
Начальник Центра внутреннего аудита «Желдораудит» - структурное подразделение ОАО «РЖД», Щеголева Е.А.,
Директор по внутреннему контролю и управлению рисками, главный аудитор ПАО «РусГидро», Болотова Е.А.,
независимый эксперт, Крохина Ю.А.,Заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита МГУ.
Также экспертную точку зрения по обсуждаемым вопросам изложили иностранные коллеги:
Питер Герендаси, Партнер компании «Делойт» (Венгрия),
Левенте Ковач, Старший менеджер компании «Делойт» (Венгрия),
Кристина Лагерстедт, Руководитель службы внутреннего аудита в корпорации «Санома Груп» (Финляндия), член совета директоров Plc Uutechnic Group Oyj, член совета Европейской конфедерации институтов внутренних аудиторов.
Панельная дискуссия состояла из двух частей. Первая часть была посвящена роли внутреннего контроля и внутреннего аудита в системе управления компанией, эффективно применяющей функции комплаенса и риск-менеджмента, в т.ч. при реализации крупных международных проектов.

Ее модератором стал Кареевский А.А., Экономический обозреватель российского федерального государственного информационного телеканала «Россия 24».
В ходе этой части панельной дискуссии обсуждались барьеры, мешающие развитию внутреннего контроля, и перспективы формирования эффективной системы внутреннего контроля как подсистемы корпоративного управления. Высказывались различные точки зрения о полезности внутреннего контроля и внутреннего аудита для внутрикорпоративных заказчиков,
о роли внутреннего контроля и аудита как партнера по бизнесу, разделяющего ответственность за риски, а также осуществляющего сквозной контроль инвестиционных проектов с участием зарубежных партнеров. Были подняты вопросы унификации требований и ожидания менеджмента в отношении внутреннего контроля и аудита в многоуровневых системах управления компаний. Эксперты обсудили лучшие практики внедрения и развития комплаенс-функции в компаниях.
Во второй части панельной дискуссии были затронуты проблемы изменения в развитии контрольной деятельности и современные требования, выдвигаемые к внутреннему контролю и внутреннему аудиту со стороны контрольно-надзорных органов и органов управления российских компаний, реализующих крупные зарубежные проекты.

Секцию модерировал Берестнев Ю.Ю., Руководитель рабочей группы по совершенствованию внутреннего контроля в Российской Федерации, Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации.
В ходе дискуссии обсуждались такие важные вопросы, как роль и основные задачи внутреннего аудита в госкомпаниях и госкорпорациях;
выработка единых подходов и требований к формированию и функционированию внутреннего контроля и внутреннего аудита;
объединение усилий государственных органов для формирования единого правового поля в области организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита, определение критериев риск-ориентированного внутреннего контроля и оценки его эффективности.
Все участники панельной дискуссии сошлись во мнениях, что в целях дальнейшего развития внутреннего контроля и внутреннего аудита в российской экономике необходимо разработать с участием всех заинтересованных сторон и направить от лица Экспертного Совета при Правительстве Российской Федерации и НП «НОВАК» в Правительство Российской Федерации предложения по совершенствованию координации организации внутреннего контроля, внутреннего аудита и риск-менеджмента в компаниях, а также расширению участия экспертного сообщества в разработке законодательства и подзаконных актов, регулирующих деятельность внутреннего контроля и внутреннего аудита. Участники также посчитали целесообразным рекомендовать НП «НОВАК» рассмотреть вопрос о целесообразности активизации конструктивного взаимодействия с аналогичными структурами ЕврАзЭС.